為了加強集團公司風險管理與內部控制水平,11月18日,審計法務部組織召開“集團本部及所屬企業(yè)往來賬項專項審計”進場會,審計法務部經理孫樂主持會議,集團公司黨委委員、紀委書記曹志忠參加會議并講話。
孫樂就本次審計的背景、審計期間、審計內容、審計組成員、審計時間、審計要求和安排進行了講解,要求被審計單位充分認識、理解內部審計的作用,做好相關準備、配合工作,促進集團及所屬企業(yè)合規(guī)、健康發(fā)展。
曹志忠書記強調,本次專項審計旨在促進國有企業(yè)科學發(fā)展,推動經濟高質量發(fā)展,推動國有資本保值增值。具體來說,本次審計要針對往來賬項摸清底數(shù)、查找問題、分析原因、提出建議,同時,幫助所屬企業(yè)提高風險防范的意識。被審計企業(yè)要積極配合,保質保量的配合完成好本次審計工作。