11月26日,為貫徹落實(shí)集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部組織的“集團(tuán)本部及所屬企業(yè)往來(lái)賬項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)”工作的新要求,更好地發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的服務(wù)和保障作用,交建公司及時(shí)貫徹傳達(dá)了審計(jì)法務(wù)部的有關(guān)文件精神,積極配合集團(tuán)審計(jì)人員開(kāi)展了內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)工作。
內(nèi)部審計(jì)是國(guó)家審計(jì)的重要抓手和載體,有助于強(qiáng)化內(nèi)部管理控制制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題糾正錯(cuò)誤,堵塞管理漏洞,減少損失,保護(hù)資產(chǎn)的安全與完整,提高會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、可靠性。在企業(yè)改善管理、挖掘潛力、降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面起到積極的促進(jìn)作用。交建公司財(cái)務(wù)人員高效有序地配合了此次內(nèi)審工作。