為認(rèn)真貫徹落實(shí)《自治區(qū)國資委轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院國資委<關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實(shí)施意見>的通知》要求,進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控體系監(jiān)督檢查作用,提升集團(tuán)防范化解重大風(fēng)險能力。12月16日,內(nèi)蒙古交通投資集團(tuán)審計法務(wù)部組織召開內(nèi)控體系建設(shè)有效性專項(xiàng)審計進(jìn)場會,審計法務(wù)部經(jīng)理高娃主持會議,集團(tuán)各部室聯(lián)絡(luò)人,內(nèi)蒙古乾匯會計師事務(wù)所審計團(tuán)隊(duì),審計法務(wù)部全體人員參加會議。
會議聽取了內(nèi)蒙古乾匯會計師事務(wù)所項(xiàng)目負(fù)責(zé)人關(guān)于內(nèi)控審計工作的背景依據(jù)、審計方案、重點(diǎn)工作等方面的詳細(xì)介紹,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)還就集團(tuán)各部門參會人員所提出的問題進(jìn)行了認(rèn)真詳細(xì)的解答。
會議要求,要充分認(rèn)識內(nèi)控審計工作的重要性,時間緊、任務(wù)重,要高度重視、認(rèn)真對待,全面準(zhǔn)確落實(shí)國資委文件要求,各部室要指定專人負(fù)責(zé),加強(qiáng)溝通,積極配合,確保內(nèi)控審計工作順利進(jìn)行,審計任務(wù)如期完成。